你好 想问一下 应付帐款年底付款了 但忘了做充抵。跨年以后补录分录怎么做呢?当时付款的时候做的借 单位管理费用 贷 银行。 要是调整分录的话 借 -单位管理费用 借 应付帐款吗?

稳重的泥猴桃
于2022-03-31 10:49 发布 2067次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-31 10:52
你好,当时的分录是怎么做的?
相关问题讨论
同学你好,一年以内的费用,可以先计入预付账款,然后分月摊销,进项税额可以一次性认证抵扣
借:预付账款
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
每月分摊:
借:管理费用
贷:预付账款
2021-10-12 00:03:10
你好,当时的分录是怎么做的?
2022-03-31 10:52:15
同学你好
你的问题是什么
2022-03-10 10:49:12
借:管理费用 贷:其他应付款,支付管理费用时会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款
分录对的
2022-07-07 10:03:28
同学你好
1、我们员工出差借款5000元,开了借支单入账。借其他应收--张三,贷银行存款。张三出差回来,拿了4000元的单子报销。借:管理费用--差旅费,贷其他应收款--张三。分录对吗?——还有1000没有退回来,是么?
2、但是我们出纳这边她说,差点忘了张三有借款了,又去付款给张三了,我会计这边应该怎么做呢?——就是说忘记之前张三有借款,然后出纳又付给张三4000,是么?
2020-08-27 09:33:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号



郭老师 解答
2022-03-31 10:52