送心意

少校老师

职称中级会计师

2021-10-12 00:03

同学你好,一年以内的费用,可以先计入预付账款,然后分月摊销,进项税额可以一次性认证抵扣
借:预付账款
       应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
每月分摊:
借:管理费用
贷:预付账款

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同学你好,一年以内的费用,可以先计入预付账款,然后分月摊销,进项税额可以一次性认证抵扣 借:预付账款        应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 每月分摊: 借:管理费用 贷:预付账款
2021-10-12 00:03:10
你好,当时的分录是怎么做的?
2022-03-31 10:52:15
同学你好 你的问题是什么
2022-03-10 10:49:12
借:管理费用 贷:其他应付款,支付管理费用时会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款  分录对的
2022-07-07 10:03:28
同学你好 1、我们员工出差借款5000元,开了借支单入账。借其他应收--张三,贷银行存款。张三出差回来,拿了4000元的单子报销。借:管理费用--差旅费,贷其他应收款--张三。分录对吗?——还有1000没有退回来,是么? 2、但是我们出纳这边她说,差点忘了张三有借款了,又去付款给张三了,我会计这边应该怎么做呢?——就是说忘记之前张三有借款,然后出纳又付给张三4000,是么?
2020-08-27 09:33:36
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  • 老师,我们在老百姓那买的菜没有发票,只有收据可以

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    同学,你好 没有员工,那就没有工资。 你可以解释的

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