供应商需开发票,进项转出,需要怎么做分录? 问
是收到了红字发票吗 答
老师,请问外贸出口业务,国外客户付款,货要求发到国 问
还是正常按报关单确认收入,按进货的成本结转 答
老师好,国外公司在中国境内发生业务,现在要给国外 问
你好需要代扣代缴企业所得税 答
什么是注册资本/股本,什么是实收资本/股本 问
注册资本就是营业执照上列明的注册资金,实缴了,就会变成实收资本 答
老师,老板口头让把混合销售1万都开成免税的,开票和 问
A免税,B不免税,把b开成a是这个意思吗 答

预付办公室五成装修费,是借:预付账款 贷银行存款吗?后面支付尾款是借应付账款 贷 银行存款吗? 那装修完工的时候是不是还要借:管理费用-装修费,贷:预付账款 应付账款?
答: 你好!是的。你这样做的话就是按你说的这3个分类。
老师好,去年四季度末,暂估了一笔费用借应付账款贷管理费用,之后又预付了账款但没收到发票,借预付账款 贷银行存款,现在收到了发票直接用预付抵应付吗,摘要怎么写啊?
答: 你好,两个二级科目都是一样的是吗?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,早上好,我在2023.1月份采购了一批东西,因为款已支付但发票未到,做了一笔暂估费用借:库存7054.8,贷:应付账款---暂估7054.8同时,借:预付账款7054.8,贷:银行存款7054.8。但是在同月出库了一部分,做了,借:管理费用2698.8,贷:库存2698.8。我在2月份月初忘记红冲暂估款了,现在想在3月份补,请问老师该如何做呢?金额应该怎么做?因为到现在对方还是没有开出发票。
答: 借应付账款暂估,贷预付账款。
收到房租发票时(借:预付账款 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用 贷:预付账款) 那我抵扣的话(借:管理费用--房租费 应交税费 贷:银行存款)这样对吗?
12月份缴纳的一年的房租,是不是应该12月份的做借:预付账款 贷:银行存款 再1月份开始做借:管理费用 贷:预付账款,还是从12月份就开始平摊做借:管理费用 贷:预付账款?
请问老师,企业预付一年的租金12000元。支付时:借预付账款12000 贷银行存款12000。再分月分摊时,分录是:借:管理费用-租金1000 贷预付账款1000是吗
请问老师,企业提前支付一年的租金假设1200一年,分录是这样吗?一次支付一年租金时:借:预付账款1200 贷:银行存款1200 按月计提时 借:管理费用-租金 100 贷:预付账款100









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郭老师 解答
2022-03-30 17:16
狂野的小土豆 追问
2022-03-30 17:26
郭老师 解答
2022-03-30 17:26