我们去年11月12月,还有今年一月份的工资都计提多了,计提13万,但是只发了8万 这怎么办呢 要是都放在这个月冲销这一下子少了好多费用怕也不好

欣欣子
于2022-03-25 14:09 发布 736次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-25 14:18
你好,去年的借应付职工薪酬贷利润分配未分配利润,
今年的借应付职工薪酬借管理费用负数。
相关问题讨论
你好,去年的借应付职工薪酬贷利润分配未分配利润,
今年的借应付职工薪酬借管理费用负数。
2022-03-25 14:18:53
你好; 你21年年报还没有报的话; 金额大建议你去 反结账改你的 21年 12月末的数据 ;这样 按照修改后的数据去报年报好一些的
2022-03-25 14:27:44
我们反结帐期今年的期初数是不是又要按照去年的11、12、1月的数据来改了?这样今年的帐目可能会混乱,我们每年做完年度结账后都要结转至下一年,但是如果反结帐期改为去年11月12月,那么这又会对今年的帐有影响,所以我不知道该如何处理,因为我们11月12月,以及今年一月计提的工资差额接近10万。
2023-03-15 14:06:02
您好,多计提就红字冲回
2022-03-25 15:33:56
你好,个税是按照实际发放月份申报缴纳个税的,跨年的申报表如果要调整需要去大厅办理。
2025-02-13 09:52:20
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郭老师 解答
2022-03-25 14:19