我们去年11月12月,还有今年一月份的工资都计提多了,计提13万,但是只发了8万 要是都放在这个月冲销这一下子少了好多费用怕也不好 能返结账去改去年的数吗?那样子跨年结转过了是不是又要跨年结转了?这样对今年的帐有没有影响?会不会导致帐混乱 我11,12,1月三个月的差额接近10万呢我11,12,1月三个月的差额接近10万呢

欣欣子
于2022-03-25 14:23 发布 1064次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好,同时按住 Ctrl%2BF12 执行反结账操作。
2024-04-09 16:08:28
你好,同时按住 Ctrl%2BF12 执行反结账操作。
2024-04-09 16:12:13
你好,可以的, 没问题,更新以后的所有会计报表
2023-03-24 16:20:27
您好
直接在10月的账冲红就好了
2022-11-05 17:29:29
、进入财务软件主界面,点击账务处理.
2、点击账务处理后,界面跳转i,点击期末结账.
学员刚刚提问
金蝶精斗云迷你版2022年6月份已经结账怎么反结账
去看看
3、进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始.
2022-07-12 14:53:59
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