我们去年11月12月,还有今年一月份的工资都计提多了,计提13万,但是只发了8万 这怎么办呢 要是都放在这个月冲销这一下子少了好多费用怕也不好 能返结账去改去年的数吗?那样子跨年结转过了是不是又要跨年结转了?这样对今年的帐有没有影响?会不会导致帐混乱 我11,12,1月三个月的差额接近10万呢我11,12,1月三个月的差额接近10万呢 反结帐期今年的期初数是不是又变了 怎么表达呢,我们每年不是做完了年度的都要结转到下一年嘛,那我今年的帐都做到三月份了,如果我把去年的反结帐,改11,12月的数据那改完后是不是又要年度结转一下呢? 这样会不会把今年的帐整乱掉

欣欣子
于2022-03-25 15:17 发布 1673次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-03-25 15:33
您好,多计提就红字冲回
相关问题讨论
选第2个选项,改完要重新结账的
2019-11-28 16:49:23
点开总账,在最下面有个期末点开期末有个结账,之后把你要反结账的月份点上 ,按ctrl+shift+F6 就行,会出来一个管理员口令,那个没有默认的点确认就行,就能反结账了。
反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 。
反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字) 。
2019-02-15 12:44:02
您好,先反结帐就可以了
2020-04-12 11:56:05
您好,再反过账,反审核,之后就可以反结转了。
2017-10-13 11:33:26
你好,同学。你反结转后,再正常结转 就是了
2019-10-23 21:25:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号



小林老师 解答
2022-03-25 15:34