老师,你好,我想问一下,去年6月份的工资未计提,11月份多发了600工资。然后12月底计提了12月的工资,22年1月份发放了12月的工资。会计手工账所做出应付职工薪酬期初余额贷方7000元。这样在22年怎样调整 没有补计提,之前的会计没有补计提21年6月的,现在是22年了。11月份多发的未计提。已经发下去了

欣欣子
于2022-04-02 14:07 发布 1297次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好,会计做账是权责发生制,按期计提,但是个人所得税是发放次月申报
2022-04-02 14:09:03
你好; 你没有计提 是之前你补计提 6月工资了没有 ? 你11月多发的600 那这部分计提了没有 ? 因为还得考虑你这个工资是否需要发; 这个不发汇算就得调增处理的
2022-04-02 13:51:05
你好同学
分录可以这样做,但是您的具体业务是啥呢
2022-02-28 19:29:16
您好
借 应付职工薪酬18000
贷 银行存款18000
2022-04-07 10:14:41
需要录入期初数据,但是应付职工薪酬可以不用分部门的,所有的部门都在一个科目里面,应付职工薪酬这个科目就行。
2022-03-07 08:27:44
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