现开出一张普票,是生活服务*服务费,我做了借应收账款 贷其他业务收入贷应交税费-应交增值税(销项),我犯愁的是怎么做成本 但是没有钱发工资,应付职工薪酬就一直挂着?
欣欣子
于2022-03-18 13:36 发布 453次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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最后两个可以借管理费用福利费贷应交税费应交增值税进项转出
2021-09-28 19:59:16

您好,您这个是什么业务呢?
2023-11-13 09:33:13

借:管理费用——福利费等
贷:应付职工薪酬——福利费
2018-11-29 14:32:40

你好,是的,是这样处理的,转入福利费
2020-08-26 09:53:15

你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
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