老师,支付培训费收到专票,分录是不是这种写。借:管理费用-职工教育经费,应交税费-应交增值税进项税贷:应付职工薪酬-职工教育经费。借:应付职工薪酬-职工教育经费,贷:银行存款

舒心的羽毛
于2023-11-08 10:11 发布 396次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2023-11-08 10:11
您好,是的,您的理解非常正确
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您好,是的,您的理解非常正确
2023-11-08 10:11:58
你好; 这个是 含税金额的。 因为贷方是包括了含税 进项税的金额了
2022-02-28 17:52:01
对的,你的理解是正确的
2020-06-18 09:54:26
借:应付职工薪酬-职工教育经费1100,贷:银行存款,然后计提是,借:管理费用 1000,借:应交增值税-进项税额100,贷:应付职工薪酬-职工教育经费
2019-06-17 09:35:45
你好,是的,是这样处理的,转入福利费
2020-08-26 09:53:15
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2023-11-08 10:19
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