送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-03-17 13:57

你好,学员,这个是什么原因做这笔分录的

佳泽 追问

2022-03-17 14:38

当时,凭证底下有发票,应该进成本,结果错进了其他应收款,刚发现,现在做科目调整。

冉老师 解答

2022-03-17 14:44

你好,学员,这个调整分录没有问题的

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相关问题讨论
具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47
你好,如果是购入时直接做成本,借:主营业务成本 贷:应付账款或其他应付款,确认收入,借:应收账款或其他应收款 贷:主营业务收入
2017-08-08 12:54:43
借其他应收款借主营业务成本负数。
2021-12-01 16:35:55
这个是不对的,暂估成本,一般是结转的库存商品,暂估的分录是: 借:库存商品 贷:应付账款——暂估应付账款
2020-07-14 16:08:20
你好,您的分录是正确的
2020-06-24 21:23:52
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