想问一下十二月做了一张普票暂估: 借:主营业务成本9500 贷:其他应收款-***9500 一月份得票怎么做分录? 借:主营业务成本9500 贷:其他应收款-***9500 冲红 借:其他应收款-***9500 贷:主营业务成本9500 这样对吗?

5fsshz
于2022-05-07 13:34 发布 793次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47
你好,如果是购入时直接做成本,借:主营业务成本 贷:应付账款或其他应付款,确认收入,借:应收账款或其他应收款 贷:主营业务收入
2017-08-08 12:54:43
借其他应收款借主营业务成本负数。
2021-12-01 16:35:55
这个是不对的,暂估成本,一般是结转的库存商品,暂估的分录是:
借:库存商品
贷:应付账款——暂估应付账款
2020-07-14 16:08:20
你好,您的分录是正确的
2020-06-24 21:23:52
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