想问一下十二月做了一张普票暂估: 借:主营业务成本9500 贷:其他应收款-***9500 一月份得票怎么做分录? 借:主营业务成本9500 贷:其他应收款-***9500 冲红 借:其他应收款-***9500 贷:主营业务成本9500 这样对吗?

5fsshz
于2022-05-07 13:34 发布 824次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47
您好
员工先在单位借支 然后取得成本发票后报销入账
摘要可以写借支报销入账
2022-01-21 21:54:33
借:其他应收款 贷:以前年度损益调整
2024-03-15 10:37:01
你好,学员,这个是什么原因做这笔分录的
2022-03-17 13:57:39
一般不这样直接,通常,借主营业务成本,贷:库存商品
2022-03-12 19:54:08
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