想问一下十二月做了一张普票暂估: 借:主营业务成本9500 贷:其他应收款-***9500 一月份得票怎么做分录? 借:主营业务成本9500 贷:其他应收款-***9500 冲红 借:其他应收款-***9500 贷:主营业务成本9500 这样对吗?
5fsshz
于2022-05-07 13:34 发布 712次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47

你好,如果是购入时直接做成本,借:主营业务成本 贷:应付账款或其他应付款,确认收入,借:应收账款或其他应收款 贷:主营业务收入
2017-08-08 12:54:43

借:以前年度损益调整
贷:其他应付款
借:其他应收款
贷:以前年度损益调整
2018-08-15 10:18:41

你好 你去看看你们附件里面 体现的是什么业务 正常不用这样来体现
2020-05-20 19:13:57

你好 垫付的时候 借方其他应收款 贷方银行或者现金 核销应该是拿发票来报 借方成本 银行 贷方其他应收款
2019-03-01 11:54:11
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