想问一下十二月做了一张普票暂估: 借:主营业务成本 贷:其他应收款-*** 一月份得票怎么做分录 跨年了 因为还没有银行第三方所以用其他应收款

5fsshz
于2022-05-06 14:25 发布 540次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2022-05-06 14:28
您好!发票是不是就是暂估的金额?
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具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47
你好,如果是购入时直接做成本,借:主营业务成本 贷:应付账款或其他应付款,确认收入,借:应收账款或其他应收款 贷:主营业务收入
2017-08-08 12:54:43
借:以前年度损益调整
贷:其他应付款
借:其他应收款
贷:以前年度损益调整
2018-08-15 10:18:41
你好 垫付的时候 借方其他应收款 贷方银行或者现金 核销应该是拿发票来报 借方成本 银行 贷方其他应收款
2019-03-01 11:54:13
你好,是有错误的,12月份调整分录应当是 借;其他应收款 贷;主营业务成本
收到发票 借;相关科目 贷;其他应收款
2018-01-17 11:46:40
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