想问一下十二月做了一张普票暂估: 借:主营业务成本 贷:其他应收款-*** 一月份得票怎么做分录 跨年了 因为还没有银行第三方所以用其他应收款

5fsshz
于2022-05-06 14:25 发布 617次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2022-05-06 14:28
您好!发票是不是就是暂估的金额?
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具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47
您好
员工先在单位借支 然后取得成本发票后报销入账
摘要可以写借支报销入账
2022-01-21 21:54:33
借:其他应收款 贷:以前年度损益调整
2024-03-15 10:37:01
你好,学员,这个是什么原因做这笔分录的
2022-03-17 13:57:39
一般不这样直接,通常,借主营业务成本,贷:库存商品
2022-03-12 19:54:08
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2022-05-06 21:00
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2022-05-06 21:10