送心意

玲老师

职称会计师

2022-03-11 09:27

你好  红冲原分录  再按发票入账 

桃子 追问

2022-03-11 09:28

好的,谢谢

玲老师 解答

2022-03-11 09:32

 你好同学:
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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相关问题讨论
你好,当时是价税合计做的账吗?如果是的话,借应交税费应交增值税进项借财务费用负数。
2022-01-07 12:50:15
你好  红冲原分录  再按发票入账 
2022-03-11 09:27:44
借:应交税费-增值税-进项 借:财务费用-手续费 负数
2023-10-11 14:43:09
您好 请问是专用发票么
2019-08-02 09:52:38
你好 请问一下,你这个专票想要抵扣吗
2023-11-09 11:48:59
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