和本地公司签的合同,项目在异地,开建筑服务是不是 问
您好,项目在异地,所以现在要开外经证的 答
老师,职工教育经费现在还不需要计提吗? 问
你好,是的:实报实销,不计提。发生培训费直接计入当期费用,不预先计提负债。 答
一般纳税人月末结转增值税的分录发我下。我们是 问
同学你好,不建议 结转, 但是,如果一定要结转,就用如下分录 借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:应交税费-应交增值税-进项税 借或者贷: 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 答
老师,固定资产报废了怎么处置,什么流程?会计分录怎 问
你好固定资产所在部门写一个报废说明,领导签字,盖单位公章就可以啦 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借营业外支出 贷固定资产清理 答
申报企业所得税报表中已经计入成本费用的应付职 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答


老师,你好,如交物业费10000元,银行付款,8000能开发票,剩余的2000元是押金,只能开具押金条,我该如何做账?
答: 借;银行存款 8000 借;其他应收款 2000、 贷;主营业务收入 贷;应交税费-应交增值税
老师,咨询一下物业费公司开的发票金额比实际付款少开了 7.8元,这种有啥影响不,做账和实际付款金额一直,做账比发票金额多了7.8元
答: 同学,你好 这个7.8不能税前扣除
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
比如说11月份公户刷卡交物业费了,12月份发票才开出来,那做账是按交款的日期做到11月份,还是按开发票的日期做账做到12月份呢?
答: 11月暂估物业费,借:管理费用-物业费,贷:银行存款,然后收到发票后,红冲暂估:借:管理费用-物业费(负数),贷:其他应收款(负数),然后根据发票做账入费用,借:管理费用-物业费(正数),贷:其他应收款(正数)







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