- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
借;银行存款 8000
借;其他应收款 2000、
贷;主营业务收入
贷;应交税费-应交增值税
2022-02-22 17:15:38
您好
借:管理费用
贷:预付账款
银行存款
2019-12-30 10:05:30
11月暂估物业费,借:管理费用-物业费,贷:银行存款,然后收到发票后,红冲暂估:借:管理费用-物业费(负数),贷:其他应收款(负数),然后根据发票做账入费用,借:管理费用-物业费(正数),贷:其他应收款(正数)
2018-12-19 10:19:18
你好,充值的时候
借 预付账款
贷 银行存款
开发票
借 管理费用
贷预付账款
2020-08-27 09:58:31
你好,12月份借管理费用贷银行存款。
2022-01-11 14:19:49
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