我司有个返修国外的物品报关税管员要求按自营收 问
你好,收不回来转入营业外支出或者坏账 答
老师您好!其他应收款占比总资产多少有风险 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
你好,老师,我们是工程公司。我们现在需要买一批材 问
有票不含税成本:48 ÷ 1.13 ≈ 42.48 综合真实成本:48 ÷ 1.13 × 0.6604 ≈ 28.05 对比:28.05 < 43.5,要票划算 答
请问我代扣代缴员工社保医保,如何计提工资呢 问
你好 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-单位社保部分 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应收款-个人社保部分 答
老师,个体户的装修费,能计入成本吗?装修多长时间以 问
你好一般计入长期待摊费用,分期摊销计入成本,不低于3年 答

支付物流费却没有收到发票,应该怎么做账?计入预付账款吗?等发票来了在做计入销售费用物流费?
答: 你好 这样处理也是可以的
上年度未摊销,借 销售费用-物业摊销费100 贷预付账款100 。借 未分配利润100 贷 销售费用-物业摊销费100
答: 上年度未摊销的物业摊销费用是指因物业租赁或维修等原因而产生的费用,这些费用由企业在一定期限内支付,但是未能在当年度内摊销完成。因此,在结账时,企业需要将未摊销的物业摊销费用纳入其账户中。本年度未摊销的物业摊销费用将会以借销售费用-物业摊销费100贷预付账款100的方式登记,另外,将未分配利润100借贷给销售费用-物业摊销费100,以完成未摊销的物业摊销费用的支付。 拓展知识:物业摊销费用的摊销原则是:按照月或季度支付的费用,以当月或当季度的支出金额进行摊销;按照年度支付的费用,以支付时间起始至年末的比例进行摊销。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
付款 平台使用费。。还未取得发票(销售费用)。。借-预付账款 贷-银行存款。对吗?
答: 可以的,可以这么做。







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荔枝心 追问
2021-09-15 14:57
玲老师 解答
2021-09-15 15:02
荔枝心 追问
2021-09-15 15:12
玲老师 解答
2021-09-15 15:17
荔枝心 追问
2021-09-15 15:19
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2021-09-15 15:26
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2021-09-15 15:58
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2021-09-15 15:58
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2021-09-15 16:05