收汇企业的月底的汇兑损益如何做账 问
借:应收账款-美金 贷:财务费用-汇兑损益 答
老师,粮企,实际签订合同2000吨,实际出库1900吨,但对 问
真实收到2000吨还是1900?如果数量错误就叫对方重新开 答
老师好!生产企业出口转内销,都需要申报什么报表?增 问
你好,跟内销一样申报就可以!可以抵扣 答
医养结合的精神医院,在这里养老的病人是民政局直 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师,我一季度红冲了一张10万的专票,这是去年九月 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答


上年度未摊销,借 销售费用-物业摊销费100 贷预付账款100 。借 未分配利润100 贷 销售费用-物业摊销费100
答: 上年度未摊销的物业摊销费用是指因物业租赁或维修等原因而产生的费用,这些费用由企业在一定期限内支付,但是未能在当年度内摊销完成。因此,在结账时,企业需要将未摊销的物业摊销费用纳入其账户中。本年度未摊销的物业摊销费用将会以借销售费用-物业摊销费100贷预付账款100的方式登记,另外,将未分配利润100借贷给销售费用-物业摊销费100,以完成未摊销的物业摊销费用的支付。 拓展知识:物业摊销费用的摊销原则是:按照月或季度支付的费用,以当月或当季度的支出金额进行摊销;按照年度支付的费用,以支付时间起始至年末的比例进行摊销。
老师,帮客户垫付的运费怎么作分录,借销售费用 -100,贷应收账款 -100这样可以吗?公司付款,借销售费用,贷现金
答: 你好,垫付的费用这样做分录,借;应收账款,贷;银行存款等科目
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
给员工交的一年商业保险共3000元,交的时候借长期待摊费用3000贷现金3000,每月摊销借管理费用250,贷长期待摊费用250,已经摊销了两个月,有一个员工不干了,从他的工资里扣除了100元保险,做了借库存现金100,贷长期待摊费用-100,请问老师一个月我在摊销怎么做?
答: 您好,然后,再借:管理费用,2400元,贷:长期待难费用,2400元。剩余的长期待摊费用全额摊销了。





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