- 送心意
小杨老师
职称: ,中级会计师
2018-12-19 10:19
11月暂估物业费,借:管理费用-物业费,贷:银行存款,然后收到发票后,红冲暂估:借:管理费用-物业费(负数),贷:其他应收款(负数),然后根据发票做账入费用,借:管理费用-物业费(正数),贷:其他应收款(正数)
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可以了,
借管理费用
贷其他应付款
借其他应付款
贷利润分配未分配利润
借利润分配未分配利润贷,其他应付款
2026-01-12 09:35:27
学员你好,账务处理计入合同负债,消费转收入,增值税正常计算缴纳
2022-01-09 10:32:39
同学你好
这个可以用的
2022-01-13 15:50:36
你好,充值的时候
借 预付账款
贷 银行存款
开发票
借 管理费用
贷预付账款
2020-08-27 09:58:31
你好,12月份借管理费用贷银行存款。
2022-01-11 14:19:49
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2018-12-19 15:37