送心意

小杨老师

职称,中级会计师

2018-12-19 10:19

11月暂估物业费,借:管理费用-物业费,贷:银行存款,然后收到发票后,红冲暂估:借:管理费用-物业费(负数),贷:其他应收款(负数),然后根据发票做账入费用,借:管理费用-物业费(正数),贷:其他应收款(正数)

ID 追问

2018-12-19 15:37

那就是说按发票入账吗?

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相关问题讨论
可以了, 借管理费用 贷其他应付款 借其他应付款 贷利润分配未分配利润 借利润分配未分配利润贷,其他应付款
2026-01-12 09:35:27
学员你好,账务处理计入合同负债,消费转收入,增值税正常计算缴纳
2022-01-09 10:32:39
同学你好 这个可以用的
2022-01-13 15:50:36
你好,充值的时候 借 预付账款 贷 银行存款 开发票 借 管理费用 贷预付账款
2020-08-27 09:58:31
你好,12月份借管理费用贷银行存款。
2022-01-11 14:19:49
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