- 送心意
小杨老师
职称: ,中级会计师
2018-12-19 10:19
11月暂估物业费,借:管理费用-物业费,贷:银行存款,然后收到发票后,红冲暂估:借:管理费用-物业费(负数),贷:其他应收款(负数),然后根据发票做账入费用,借:管理费用-物业费(正数),贷:其他应收款(正数)
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2018-12-19 10:19:18
根据权责发生制原则,是要计入11月份的帐中的。
2018-12-19 10:05:04
你好,建议分录:借应收账款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额。
2019-04-13 12:20:00
同学你好
这个可以用的
2022-01-13 15:50:36
学员你好,账务处理计入合同负债,消费转收入,增值税正常计算缴纳
2022-01-09 10:32:39
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2018-12-19 15:37