老师,招待费没有发票,从公账转出去的,汇算时候全额 问
您好,可以的,先做账,再调增处理 答
从筹划和风险来讲,企业买厂房在法人名下好,还是企 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
你好,a公司属于制造业一般纳税人,老板问财务要库存 问
期初存货 %2B 本期购进原材料 %2B 本期人工 %2B 制造费用 − 本期主营业务成本 = 期末全部存货总额 再把总额拆分到半成品、产成品。 操作步骤: 先确定已知数:原材料期末盘点金额(你已经按数量 × 采购价算好) 统计全年:期初存货总额、全年原材料采购、车间工人工资、车间水电折旧等制造费用、全年已开票结转的销售成本 套公式算出:期末原材料 %2B 半成品 %2B 产成品 合计总库存 用合计总库存 减去已知原材料金额,剩下的就是 半成品 %2B 产成品合计金额 再按经验比例拆分:比如半成品占 4 成、产成品占 6 成,直接拆分金额就行 答
请教一下,私车公用报销油费要怎么弄呢 问
签私车公用协议,约定因公报销油费、过路费;保险维修费不能报。 油费必须公司抬头发票,留存出行台账。 要么实报实销走费用,要么按月发交通补贴并入工资扣个税。 没协议、个人抬头发票,不能税前扣除。 答
老师工会经费是以什么为基数交纳? 问
缴纳基数:全部职工实际发放的工资薪金总额(应发工资,含奖金、津贴),不含社保、个税。 缴纳比例:2%。 扣除限额(企业所得税):不超过工资薪金总额 2% 的部分,可税前扣除。 答


我这边还有一个分录我不知道怎么做,原先是借预付账款-注册公司2400贷其他应付款2400,后来跟代账公司有一个业务取消了,代账那边开票开了800得注册公司费过来,还有1600元直接退还给法人了,因为之前得也是法人垫付得,我这样做对不对借管理费用-办公费800贷预付账款800,借其他应付款-1600,贷预付账款-1600对吗
答: 哦,你好同学,可以是可以,但是你尽量把那个负数给去掉,你换一下会计科目的位置。
租金之前做了预付,月底又计提做了管理费用和其他应付款,现在没发票预付账款和其他应付款要怎么处理呢
答: 你好,借其他应付款贷,预付账款他俩对冲一下。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
比如开具一年的租金发票是下半年到明年上半年可以在今年把下半年的费用一次性进入成本吗 1、计入半年的租金计入管理费用 不分摊 2、没有预付账款计入可以计入其他应付款吗 需要挂什么明细
答: 您好,如果跨年了,需要走长期待摊费用,每月分摊。 借:长期待摊费用-房租 贷:银行存款 借:管理费用-房租 贷:长期待摊费用-房租









粤公网安备 44030502000945号



曾经的太阳 追问
2022-02-15 17:14
曾经的太阳 追问
2022-02-15 17:18
李霞老师 解答
2022-02-15 17:25