我这边还有一个分录我不知道怎么做,原先是借预付账款-注册公司2400贷其他应付款2400,后来跟代账公司有一个业务取消了,代账那边开票开了800得注册公司费过来,还有1600元直接退还给法人了,因为之前得也是法人垫付得,我这样做对不对借管理费用-办公费800贷预付账款800,借其他应付款-1600,贷预付账款-1600对吗

曾经的太阳
于2022-02-15 17:07 发布 417次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-02-15 17:08
哦,你好同学,可以是可以,但是你尽量把那个负数给去掉,你换一下会计科目的位置。
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哦,你好同学,可以是可以,但是你尽量把那个负数给去掉,你换一下会计科目的位置。
2022-02-15 17:08:49
你好,借其他应付款贷,预付账款他俩对冲一下。
2020-06-27 18:10:49
你好借管理费用,贷应付账款
2022-08-31 10:02:40
您好,如果跨年了,需要走长期待摊费用,每月分摊。
借:长期待摊费用-房租
贷:银行存款
借:管理费用-房租
贷:长期待摊费用-房租
2020-11-11 10:04:20
办公纸采购 借:管理费用–办公用品 贷:其他应付款
2022-03-14 10:44:10
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