- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-08-04 14:49
你好,没错的,就是这么做账。
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借其他应付款
借管理费用负数
2024-08-16 09:51:38

您好, 可以的,分录就是这么做
2021-01-22 10:21:23

你好,没错的,就是这么做账。
2022-08-04 14:49:06

同学你好
对的
是这样做的哦
2021-03-04 14:11:00

你好,就是借管理费用,办公费贷其他应付款,然后二级科目,它体现了暂估,本来应该是挂个人或者是企业。
2023-04-28 17:54:50
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