找售后老师,谢谢你老师!高级会员实操 问
你好,这个您登录学堂网站客服,找到客服,他会帮您联系售后老师 答
营业执照上面的地址和实际办公地址不一致时,如果 问
你好,有这种可能,如果换了及时变更 答
老师 我是电梯公司的 我对外买了一台电梯 给甲 问
你好,电梯,直接跳出109011501。 答
老师实际操作中,很多都是建筑企业都是直接把开发 问
你好需要的,做销售处理 答
公司减员怎么操作和去哪个网站做些什么,请老师详 问
同学你好 你是哪里的 答


去年少计提工资,今年补计提补做借:以前年度损益调整 货:应付职工薪酬 ,所得税调整 借:应交税金 应交所得税 贷以前年度损益调整
答: 你好,请问你想问的问题具体是?
您好,老师。我们单位2021年工资多计提了20万,还没有进行2021年的汇算清缴。会计分录是不是: 借:应付职工薪酬 200000 贷:以前年度损益调整 200000问题:1,如果因为调整了这20万,导致去年应纳税所得额为正数,需要缴税,是不是还要做一笔: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费—应交所得税 然后把以前年度损益调整结转到未分配利润。 2,关于这笔业务,怎么进行调表。
答: 同学你好 对的 做了分录之后财务报表自动的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
(实行小企业会计准则)21年多计提管理费用,当时分录是 借:管理费用 879.32 贷:应付职工薪酬 879.32,没有以前年度损益调整科目,请问我可以先红冲,然后纳税调增 借:利润分配-未分配利润 21.98 贷:应交税费-应交企业所得税 21.98 吗?,这个方法还需要再去调整去年的报表吗?
答: 同学你好 很高兴为你解答 不需要调整去年的报表









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aʚ波波ɞ 追问
2022-02-10 14:49
朴老师 解答
2022-02-10 14:58