供应商需开发票,进项转出,需要怎么做分录? 问
是收到了红字发票吗 答
老师,请问外贸出口业务,国外客户付款,货要求发到国 问
还是正常按报关单确认收入,按进货的成本结转 答
老师好,国外公司在中国境内发生业务,现在要给国外 问
你好需要代扣代缴企业所得税 答
什么是注册资本/股本,什么是实收资本/股本 问
注册资本就是营业执照上列明的注册资金,实缴了,就会变成实收资本 答
老师,老板口头让把混合销售1万都开成免税的,开票和 问
A免税,B不免税,把b开成a是这个意思吗 答

销售折让,确认的 借以前年度损益100,应交税费应交销项税16,贷,应收账款116,请问这里要减少应交所得税吗,借应交税费应交所得税116*25=29 贷以前年度损益调整29
答: 你好,学员,这个是实务还是做题的
老师,这A选项,补记上年度少计的,分录不是借:应交税费——应交所得税 贷:以前年度损益调整
答: 借以前年度损益调整贷应交税费,应交企业所得税
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
借: 以前年度损益调整 5772.5元 贷:应交税费-应交所得税 5772.5元这个分录的原始凭证是什么
答: 您好!这个没有原始凭证,你也可以把之前错误的凭证和附件复印作为原始凭证。
借,以前年度损益调整贷,应交税费一应交所得税借,应交税费一应交所得税贷,银行存款借,利润分配一款分配利润 贷,以前年度损益调整这个分录什么意思?怎么应用在税务上?
2020年4月发现2019多提了100万费用,那在2020汇缴表上直接申报25万的税,在2020.4月做借以前年度损益调整贷应交税费应交所得税25万这里多提了费用为啥还在借方哈
补提的折旧所产生的税费,应该在借方啊,说明原来少计提了,借方调整以前年度损益调整,同时应交税费也少提了,贷方为应交税费,应交所得税吗








粤公网安备 44030502000945号



娇气的眼神 追问
2022-03-30 11:40
娇气的眼神 追问
2022-03-30 11:47
冉老师 解答
2022-03-30 12:11