老师 我是电梯公司的 我对外买了一台电梯 给甲 问
你好,电梯,直接跳出109011501。 答
计提工资,和发放工资,会计分录如何写? 问
同学,你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金 答
老师,请问下公司有国外客户,但货物是在公司自提,这 问
一、货物在普通厂区/内地非特殊监管区自提、当场拉走留在国内→不能退税,按内销征税 答
老师你好 公司购买的商品是从个体户购入的 发票 问
同学,你好 借:库存商品 贷:银行存款 答
老师公司收的会员费怎么开票 问
你好,具体是什么会员费用? 答


21年22年补交汇算清缴分录应该是借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整写成借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:本年利润 贷:以前年度损益调整现在如何更正
答: 你好; 去红冲了; 把错误的红冲了。在做正确的即可
2021.12.31调账并弥补以前年度亏损后有盈利1,925,367.41:8-1、借:以前年度损益调整-所得税费用 481,341.85(1,925,367.41*25%) 以前年度损益调整-滞纳金 67,387.86 贷:应交税费-应交所得税 481,341.85(1,925,367.41*25%) 应交税费-应交滞纳金 67,387.86税费滞纳金部分的科目这样记行吗?
答: 您好,您这个是什么业务?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
21年补交汇算清缴分录应是借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整写成借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:本年利润 贷:以前年度损益调整现在如何更正 完整的分录需要怎么写,
答: 您好,那就是,借 :利润分配-未分配利 贷 :本年利润









粤公网安备 44030502000945号



英勇的面包 追问
2023-04-03 16:14
东老师 解答
2023-04-03 16:14