我们刚转一笔给包工头,对外开的是劳务发票,包工头支付工人工资。这种的我们可以申报工资,然后 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-包工头 这样把账平了吗?
优雅的柚子
于2022-01-27 12:52 发布 608次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
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嗯对,这样就可以平账了
2022-01-27 12:52:48

你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48

您好,上次多发工资是因为应发工资做多了?还是个人社保扣款扣少了导致的?
2020-06-09 21:23:04

你好 是的 你多扣了就需要转的
2020-04-09 17:11:24

你好,
1、计提工资、社保和公积金时:
借:各种成本费用科目一工资
一社保( 公司负担)
一公积金(公司负担)
贷:应付职工薪酬一工资
一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款,
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金( 个人负担)
应交税费一应交个人所得税
3、支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金(个人负担)
应交税费一应交个人所得税
贷:银行存款
2020-02-22 10:45:51
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