老师,怎样作废发票,是红字发票开具吗 问
您好,是的,直接开红字发票 答
咨询个问题,货代公司开票给客户 发票备注上是美金 问
按记账本位币人民币做账 1. 确认收入 借:应收账款 3941 贷:主营业务收入 3941 2. 收到货款 借:银行存款 3941 贷:应收账款 3941 备查登记美金 563、汇率 7 即可,账面只体现人民币金额。 答
老师,进口企业,把23、24年汇兑损益记入成本,23、24 问
1. 冲回错账(把成本调出来,转入损益) 借:以前年度损益调整 — 财务费用(汇兑损益) 贷:库存商品 / 主营业务成本 2. 补提企业所得税(调增利润,补税) 借:以前年度损益调整 — 所得税费用 贷:应交税费 — 应交企业所得税 3. 结转至未分配利润 借:利润分配 — 未分配利润 贷:以前年度损益调整 23、24 年走以前年度损益调整,更正财报 %2B 汇算清缴;25 年直接调当期财务费用 答
老师,请问一下这里的其他应付款按错费不用三级明 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师你好,我们公司要进行一块地的土地转让,买时候6 问
同学,你好 你是一般纳税人吗? 答


老师,这节课:零基础上岗—增值税—业务19待认证进项税额,如果认证了对企业有影响么?(课里说上月留底税额过大)
答: 你好,学员,没事的,认证了,未来也可以抵扣的,留抵
老师,我之前每个月飞机票计算抵扣的进项税额有2180元,那我这个月进项不够,这个上期留底税额可以用来抵扣本期的销项吗
答: 可以的,可以这么做的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
本期一般计税税额金额1000元,简易计税税额50元,一般计税进项税额2000元。我们可以加计抵扣5%,那怎么算留底税额,和加计留底税额
答: 你好,留底1000 缴纳的增值税是50 加计扣除2000乘以5%









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