- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-03-08 15:54
可之前都没计提,都是借管理费用一工资 贷库存现金
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你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04

您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22

你好
要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48

你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05

你好,你们使用的是小企业准则吗?
2019-03-28 11:44:43
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