朴老师,想咨询您个问题。 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
没有进项的东西可以开票吗? 问
你好,尽量不要!零售业需要进销一致 答
老师好!我有两个事情,我公司生产企业外购商品出口 问
你好确认内销就可以啦 答
别家单位用公司的POS机过账如何处理 问
POS到账时(银行流水到你户) 借:银行存款 10,000 贷:其他应付款—XX单位(代收) 10,000 手续费先不管,后面再处理。 2)银行扣POS手续费(60) 借:其他应付款—XX单位(代收) 60 贷:银行存款 60 3)你把余款转给对方(9,940) 借:其他应付款—XX单位(代收) 9,940 贷:银行存款 9,940 答
我们公司的成本没有分摊,税务老师要求自查,22年起 问
1. 税务:更正 22 至 25 年汇算,逐年调增补税。 2. 账务:只用以前年度损益调整转入未分配利润,严禁入长期待摊。 3. 挂长摊每年纳税调增,持续被税务预警。 答


借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款-个人承担社保 其他应收款-个人承担公积金 应交税费-应交个人所得税这个应交个人所得税计提 分录怎么写的::?
答: 你好,对的是的,是这么做的。
计提工资这样子可以吗借:管理费用-职工薪酬 34000 贷:其他应收款-代扣社保 1775 应交税费-应交个人所得税 225 应付职工薪酬-职工工资 32000
答: 你好,这个不对,借管理费用工资贷应付职工薪酬工资34000。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,月末计提工资时,能否直接借:生产成本、管理费用等科目,贷:应付职工薪酬——工资?在发放时,借:应付职工薪酬——工资 ,贷:银行存款、应交税费——应交个人所得税、其他应收款——社保、公积金等;在申报缴纳个人所得税时,借:应交税费——应交个人所得税,贷:银行存款?
答: 你好; 是的; 是这样来走分录的;









粤公网安备 44030502000945号



Hyacinth 追问
2022-01-16 22:37
冉老师 解答
2022-01-16 22:38
Hyacinth 追问
2022-01-16 22:58
冉老师 解答
2022-01-16 22:59
Hyacinth 追问
2022-01-16 23:56
冉老师 解答
2022-01-17 07:42