送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-04-23 15:47

你好,这个不对,借管理费用工资贷应付职工薪酬工资34000。

郭老师 解答

2024-04-23 15:47

借应付职工薪酬、工资
贷、银行存款、
其他应收款1775,
应交税费个税225。

发嗲的板凳 追问

2024-04-23 15:56

老师,我想请问一下,就是这个计提工资的时候是计提实发数还是应发数啊

郭老师 解答

2024-04-23 15:57

这里计提的是应发工资。

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相关问题讨论
你好,对的是的,是这么做的。
2022-10-19 09:19:44
你好,这个不对,借管理费用工资贷应付职工薪酬工资34000。
2024-04-23 15:47:17
您好,分录是对的。需要预提。
2022-01-20 11:12:10
 你好;       是的; 是这样来走分录的;    
2022-10-25 16:57:19
你好,对的是的,是这么做的。
2024-09-29 14:23:56
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