老师,具体是这样的,6月支付3.4.5月房租106.5万元,7月支付了180万元,没到发票,1.2.3.4.5月每月计提摊销房租,9月两次付款发票到了,我该怎么做账务处理。11月12月支付了房租,发票没有到。摊销了房租,按照全年的合同房租总额除12个月摊销的。2021年12月,我要怎么处理房租业务。感谢老师

尹凤君
于2022-01-08 11:41 发布 641次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-01-08 11:46
您好,您合同约定每月租金多少?
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您好,您合同约定每月租金多少?
2022-01-08 11:46:39
你好,正常23年没有计提,23年的年终奖也可以在24年1月份做账,个税申报是在23年吗
2024-02-04 18:47:48
正常做
借:应付工资
贷:银行存款
2023-05-17 18:02:31
红字冲减原来的计提分录 借管理费用-4000 贷应付职工薪酬 -4000
2017-12-04 21:08:57
你好,剩余工资在应付职工薪酬科目的贷方余额体现就好,不需要再针对这个部分做分录啊
2022-04-01 22:48:32
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2022-01-08 13:04