老师,请问有仓储加工方面的课程吗? 问
仓储没有 有工业加工的 答
销项100,进项200,月末需要做结转分录吗? 问
你好,月末可不做增值税结转分录 答
老师您好!个体户查账征收的,2025年经营所得交了180 问
您好, 借:所得税费用-经营所得 贷:应交税费-经营所得 借:应交税费-经营所得 贷:银行存款 答
老师,员工10月份离职,工资2月份才发,正常情况下怎么 问
补申报工资的时候: 对于人员离职后需要补发工资情形,需要在人员信息【任职受雇从业信息】中勾选“是否离职后补发工资”为“是”,且“补发税款所属月份”选择对应的税款所属期,即可后期为已离职人员补发工资进行个人所得税代扣代缴申报。 答
老师,我公司汇算清缴,产生退税,我这边不想要退税,怎 问
那么在105000表30栏做纳税调整 答

请问老师,6月7月餐费之前没有计提,在八月收到发票并已付款,怎么做账务处理?
答: 那你就先计提后付款,直接一块做就可以了
上月工会筹备金多计提了,这个月怎么处理?还有收到对方预付款,发票已开,但是货物还没发,怎么做账务处理?
答: 您好,把多计提部分红字冲回即可。发票已开,借;现金或者银行存款等科目,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税,同时暂估成本处理,借;主营业务成本,贷;应付账款-暂估款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
2019年12月的水费发票,没有计提,在2020年1月收到,如何做账务处理
答: 金额小可以直接记在20年里。






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尹凤君 追问
2022-01-08 11:47
尹凤君 追问
2022-01-08 11:52
尹凤君 追问
2022-01-08 11:57
小林老师 解答
2022-01-08 13:04