增值税开六个点专票和普票,对开票房和收票方有什 问
那个没有影响的,正常做账就行 答
老师,我结账了,怎么核对现金流量表对不对呢 问
同学你好 是什么软件 答
老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答

老师 会计分录 补计2019年12月会计分录,需要调整2020年资产负债表的年初数吗?借:银行存款 贷:其他应付款
答: 你好,做到2020年的不需要调
企业账和工会账在一起,银行存款4404,其他应付款4365,工会账要求独立建账,我怎么写会计分录把他从企业账里提出。银行存款和其他应付款的差额是利息,怎么平资产负债表?
答: 同学你好,工会账独立建账的话,从其他应付款-工会经费科目里收支就行了,银行存款和其他应付款的差额是利息,把差额记入财务费用处理就行了。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我把账上,账下资产负债表合并.其中,账下向有个人借款4000,然后借给账上注资.最后,账上又把这4000付给账下借款4000的公户.我账下会计分录,借:现金4000 贷:其他应付款4000。借:实收资本(贷方负数)贷:现金。 账上账下报表在相加的基础上资产,负债要都减少4000?
答: 你好,是负债和所有权减少










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