老师,出纳月底核对银行回单和做账金额,笔数太多了 问
先核对月末余额,若余额一致,基本是对的 答
老师您好, 请问个体户每个季度已经申报了个人所得 问
您好,是的, 这个可以随便取走的 答
老师您好请问,其他应收款个人公积金贷方余额,查了 问
可直接转为营业外收入 答
老师你好,我们有个下游公司12月给我们多开了100万 问
没有发生的业务你们不做账就行 答
老师,请问公司是小规模的,应交税费第四季度只交开 问
免税不交的要转入营业外收入,不能留在账上 答

老师 会计分录 补计2019年12月会计分录,需要调整2020年资产负债表的年初数吗?借:银行存款 贷:其他应付款
答: 你好,做到2020年的不需要调
企业账和工会账在一起,银行存款4404,其他应付款4365,工会账要求独立建账,我怎么写会计分录把他从企业账里提出。银行存款和其他应付款的差额是利息,怎么平资产负债表?
答: 同学你好,工会账独立建账的话,从其他应付款-工会经费科目里收支就行了,银行存款和其他应付款的差额是利息,把差额记入财务费用处理就行了。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我把账上,账下资产负债表合并.其中,账下向有个人借款4000,然后借给账上注资.最后,账上又把这4000付给账下借款4000的公户.我账下会计分录,借:现金4000 贷:其他应付款4000。借:实收资本(贷方负数)贷:现金。 账上账下报表在相加的基础上资产,负债要都减少4000?
答: 你好,是负债和所有权减少









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山海 追问
2019-06-25 21:58
陈诗晗老师 解答
2019-06-25 22:00