送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2020-06-04 09:00

你好,是负债和所有权减少

萱草 追问

2020-06-04 09:06

老师,我账上把4000还了,(对方的公户)相应的应收账款虚增4000。合并报表的时候是不是要减4000,才是企业的真实资产?

暖暖老师 解答

2020-06-04 09:08

是的,你说的非常对的

萱草 追问

2020-06-04 09:11

负债也相应的减少4000,实收资本也减少4000? 老师,我没有系统的学过会计,只是以数学的思维考虑.老师合并报表具体什么要求

暖暖老师 解答

2020-06-04 09:16

你这个会计等式不对
资产=负债+所有者权益

萱草 追问

2020-06-04 09:31

老师,实收资本减少是因为账下实收资本是贷方负数,与账上相加.(所以才减少

暖暖老师 解答

2020-06-04 09:32

你这个不可以乱调整

萱草 追问

2020-06-04 09:34

我现在不知道怎么做了。我就是把2张表相加了.(具体情况,我不知道表述清楚了没

暖暖老师 解答

2020-06-04 09:40

内账可以相加的这个

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2020-06-04 09:00:58
你好,就是计入资产负债表的其他应付款栏次
2019-12-05 14:26:49
您好,如果是以支付负债来入股的,那建账前就应该有负债了,建账时没有负债,是没办法做平的。用这种办法入资是可以的。但是原来的负债会产生资产的,应该先入资产和负债,再入股东的入资就行了。
2018-04-29 16:41:17
你好,做到2020年的不需要调
2020-04-08 18:36:53
同学你好,工会账独立建账的话,从其他应付款-工会经费科目里收支就行了,银行存款和其他应付款的差额是利息,把差额记入财务费用处理就行了。
2021-12-25 15:51:31
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