老师你好,在注销公司申报经营所得时弹出来的,说是 问
那么只有去大厅处理了 答
老师,我想问下,有一家装饰公司,有一张进项发票,是在 问
你好,你们自己办公用的不能做库存商品,你拿来销售的才做库存商品 你们这个是必须要入库吗? 答
老师,假如12月份开的是8、9月份的工资,申报个税时 问
你好,所属期12月份,这里面的所属期都是发放的月份 答
你好,老师,咨询一下问题:2024年12月份,我公司开具了 问
您好,合规处理更正24年汇算清缴报表,补正收入成本 答
老师好,我医院在25年2月办理了注销,同时在2月份又 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

对公转出去货款1000块,借预付,贷银行,可是对方的码出业务,1000块又退回来了,怎么做分录
答: 你好 ; 借银行存款贷预付账款 即可
工厂维修厂房,比如一些工程类,分三期付款,前两期付款都作预付款可以么?工程未完工,待完工再转出?还是应该怎样做分录?
答: 您好,可以做预付款,等全部完工结算后再计入长期待摊费用或其他科目
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,返利怎么做分录,比方说我们先预付1万的货款,然后给我们600返利
答: 你好! 这个返利本质是供应商的折扣销售,按对方开出的发票金额确认成本,单位成本=总金额/总数量(包含货返的数量),按比例确认就可以了。 借:库存商品 贷:预付账款






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