我们集团是房地产的预售房子的时候把毛坯款和装 问
你好,同学,如果咱们收到的这个装修款也是收到了以后一年以内的,可以先在应收账款里面挂账,暂时不确定收入。如果超过一年了,我就建议要转做收入了,确定无票收入 答
我们23年给一家客户预开了发票 当时计入了收入 问
同学,你好,23年开的发票已经确定收入了。但是呢,当时没有结转成本,而是在后期什么时候回款的时候,什么时候又结转了主营业务成本,对吗?如果说您的内账在23年的时候没确定收入,没关系的。可以现在在25年的内账里面直接确定收入,然后结转对应的成本儿就可以的。 答
老师,24年多提计了工资,25年发现问题:之前的同事在 问
是的,就是那样做就行 答
@董孝彬老师,追问次数用完,那如果回去5月修改,账和 问
姑娘,反结账到5月,做收入分录,要更正2季度所得税申报表了,我们账上有亏损么,要交所得税的话还有滞纳金呢,您太小心了,只管申报在9月份,没事的,4700元,啥时卖货,税务局怎么会知道呢,担心的话,再打12366问,说5月预收款,9月发货 的,肯定说9月可以 答
请问绿化园林类的公司收入与成本和人工的占比是 问
您好, 人工费 20%-40% 材料费 40%-70% 成本费用 70%-80% 答

开出去一张发票,客户名称是台州利丰大概350000的金额,后面利丰用泰隆打过来350000票面的承兑,我公司直接拿去泰隆银行办理贴现,这个账务处理怎么做,后面银行收到一笔扣除贴现手续费的货款,实际收到324590元,相当于扣除了3万左右的贴现费,我现在做账是这样,收到承兑,借方应收票据 贷应收账款 收到贴现,借银行存款324590 财务费用手续费25410贷应收票据,贴现银行回单上的客户名称写着是米科,不是打承兑的客户,米科这个抬头应该不用管吧
答: 开票是台州利丰,但是收到承兑是泰隆背书过来的吗?那这个背书都不连续了,从票据上看只是收到泰隆的,可以让双方签订一个委托付款协议,你就可以冲台州利丰的应收 借:应收票据 贷:应收账款 后面贴现不是找的银行贴现,而是又找了一家公司是吗?这是违反票据法的
老师们,是否可以将公司一个月的银行回执单,应收类汇总做成一笔借:应收账款——a公司 1000应收账款——b公司 33000应收账款——c公司 2980 应收账款——d公 45820……贷:银行存款 (所有总额)收到款项的汇总做成一笔。借:银行存款 (所有收到款总额)贷:应收账款——a公司 1000应收账款——b公司 33000应收账款——c公司 2980 应收账款——d公 45820……手续费汇总做一笔。
答: 你好 汇总做也是可以的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师好 我们老板每个月都要买承兑去付供应商的货款 从一个建材经营部那边买的承兑 譬如我们先对公转账20万到建材经营部 入账 借:应收票据 20万 贷:银行存款 20万 然后把收到的20万承兑付给供应商 借:应付账款-A公司 贷:应收票据 20万 然后老板买这张20万的承兑 建材经营部给了0.7%的手续费 也就是200000*0.7%=1400元私下转到老板账户 因为建材经营部和我们公司没有实质的业务往来 总觉得这样入账是不是有什么风险?请教老师。
答: 你好,是的,不是的真实的业务,不行的










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娟娟老师 解答
2021-09-15 11:12