老师,24年多提计了工资,25年发现问题:之前的同事在一月份做红冲了:借:管理费用/工资 贷:应付职工薪酬 /工资,这个分录不对吧,它影响了25年数据 ,我现在把1月份的凭证改一下(没有以前年度损益调科目) 。 我做:借:应付职工新酬 , 贷:利润分配-未分配利润 这样做对吗?
花田半亩
于2025-10-20 17:11 发布 1次浏览


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老师,请教个问题:把以前年度工资调出来:借:应付职工薪酬贷:以前年度损益调整借:以前年度损益调整贷:利润分配-未分配利润。这样的话,怎么平了:应付职工薪酬?
老师好,今天发现去年少计提管理费用,做了借:以前年度损益调整贷:应付职工薪酬,借:利润分配-未分配利润贷:以前年度损益调整,需要对报表做调整吗
年终利润分配—未分配利润借方有余额,以前年度工资少计提,可以用借:利润分配—未分配利润 贷:应付工资—应付职工薪 酬来处理么
借:应付职工薪酬贷:以前年度损益调整借:以前年度损益调整贷:利润分配--未分配利润这分录不做,账务不处理?应该是这样处理对吗?
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