老师,24年多提计了工资,25年发现问题:之前的同事在一月份做红冲了:借:管理费用/工资 贷:应付职工薪酬 /工资,这个分录不对吧,它影响了25年数据 ,我现在把1月份的凭证改一下(没有以前年度损益调科目) 。 我做:借:应付职工新酬 , 贷:利润分配-未分配利润 这样做对吗?

花田半亩
于2025-10-20 17:11 发布 54次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
相关问题讨论
你好!是下面2个分录了。
2019-02-22 14:31:26
对的
2017-03-24 10:55:58
同学你好,这两笔分录是进行冲销多计提的工资的。
2019-04-24 14:01:04
是的啊
2018-03-09 14:02:27
你好,今年调整分录是
借:应付职工薪酬:500,贷:以前年度损益调整 500
借:以前年度损益调整 500 贷:利润分配-未分配利润 500
2018-05-07 10:26:01
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