- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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首先,你把收到票据的分录补起来,然后和贴现方最好补一份合同,真实交易或债权债务合同
2019-05-15 08:00:47

你好 把这个分录冲掉 按发票来做就可以了
2019-09-22 16:23:51

你现在补一笔借:应收票据 贷:应付账款,就能吧应收票据结平了
你贴现应该是,借:银行存款 借:财务费用-贴现利息 贷:应收票据,不是应付票据吧
2018-10-24 11:46:32

是的。银承承兑汇票贴息是付给银行贴息利息,所以财务费用在借方。
2018-07-13 09:08:50

同学你好!1、不合理,专门借款用于工程项目,工程完工后借款利息应停止资本化,2018年的专门借款在工程完工后的利息费用应计入当期损益,2019年的财务费用应比2018年的利息费用高才对。
2023-03-09 16:46:35
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