- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
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首先,你把收到票据的分录补起来,然后和贴现方最好补一份合同,真实交易或债权债务合同
2019-05-15 08:00:47

同学你好!1、不合理,专门借款用于工程项目,工程完工后借款利息应停止资本化,2018年的专门借款在工程完工后的利息费用应计入当期损益,2019年的财务费用应比2018年的利息费用高才对。
2023-03-09 16:46:35

你好,这里的5,166.67元是贴现手续费,而不是汇率变动形成的,所以不计入财务费用—汇兑损益的
2021-05-12 11:51:58

你好 把这个分录冲掉 按发票来做就可以了
2019-09-22 16:23:51

你现在补一笔借:应收票据 贷:应付账款,就能吧应收票据结平了
你贴现应该是,借:银行存款 借:财务费用-贴现利息 贷:应收票据,不是应付票据吧
2018-10-24 11:46:32
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