送心意

文老师

职称中级职称

2021-09-09 21:03

同学你好,那您卖了的部分才开票结算的是吧,没有卖的您可以先做暂估入账,借库存商品贷应付账款-暂估供应商,实际销售以后,确认收入,和卖方开票结算,红冲暂估,再按发票入账

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同学你好,那您卖了的部分才开票结算的是吧,没有卖的您可以先做暂估入账,借库存商品贷应付账款-暂估供应商,实际销售以后,确认收入,和卖方开票结算,红冲暂估,再按发票入账
2021-09-09 21:03:09
你好,按发票金额做收入分录 借:预收账款,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2021-04-12 09:08:14
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;销售费用 贷;库存商品
2017-07-20 09:29:45
同学你好,收款方委托时,借:应收账款,贷:主营业务收,应交税费-应交增值税-销项。收到时借:银行存款,贷:应收账款。付款方付款时,借:库存商品等科目,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得可抵扣的票据,用于应税项目,否则无此分录),贷:银行存款。
2021-12-23 23:12:10
借;应付账款 贷;银行存款 你好,付款就只需要做这个分录就是了的
2018-04-03 17:17:25
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