老师 汇算清缴收到退回多交的所得税 怎么做分 问
您好,1、借:利润分配 -100(数据请忽略) 贷:以前年度损益调整 -100 2、借:以前年度损益调整- 100 贷:应交税费-企业所得税 -100 3、借:银行 100 贷:应交税费-企业所得税 100 答
老师,个体工商户的公户账户可以是老板个人卡么 问
你好,是不可以的。 个体工商户的公户账户,是以个体户名义去开立的银行账号,而不是个人账号 答
小企业去年成本多暂估成本了10万,没有发票,在做去 问
同学你好 是什么会计准则呢 答
老师租赁合同是不是最长不得超过20年呀谢谢 问
你好,是的,最常是20年的了 答
邀请码怎么获得啊 问
你好,这个是我们学堂的吗?还是哪里的? 答
老师,我们是间药房。厂家先把药放在店上铺货,我们不需要付货款,如果之后卖了隔一个月结算销售的金额,剩下没卖的还是不付款。甚至以后不想卖这个药了直接退给厂家。请问从开始铺货到最后把没卖的货退了,怎么做会计分录呢,谢谢
答: 同学你好,那您卖了的部分才开票结算的是吧,没有卖的您可以先做暂估入账,借库存商品贷应付账款-暂估供应商,实际销售以后,确认收入,和卖方开票结算,红冲暂估,再按发票入账
老师你好,我想问一下冲销预售货款销售,实际结算金额大于预收金额,那做会计分录时,借,贷金额如何填写
答: 你好,按发票金额做收入分录 借:预收账款,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
委托收款结算方式的会计分录怎么做?A公司为收款方,B公司为付款方。
答: 同学你好,收款方委托时,借:应收账款,贷:主营业务收,应交税费-应交增值税-销项。收到时借:银行存款,贷:应收账款。付款方付款时,借:库存商品等科目,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得可抵扣的票据,用于应税项目,否则无此分录),贷:银行存款。