请问医院跟医保对账要怎么做表格,有表格模板吗 问
同学你好 这样的就行 答
老师好!请问母公司吸收合并全资子公司,子公司和母 问
你好,合并按账面价值入账还是评估? 答
朴老师,在吗??????有问题 问
同学你好,在的,是什么问题 答
老师,能远程吗?有的问题不会 问
同学,你好 远程不了。 这能这里解答。 或者有电话答疑 答
老师,母子公司之间借款利息如何抵消呢,如果两边都 问
你好,税金没有办法抵消的,这个是交给税务局的税费,不属于内部交易。 答

委托收款结算方式的会计分录怎么做?A公司为收款方,B公司为付款方。
答: 同学你好,收款方委托时,借:应收账款,贷:主营业务收,应交税费-应交增值税-销项。收到时借:银行存款,贷:应收账款。付款方付款时,借:库存商品等科目,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得可抵扣的票据,用于应税项目,否则无此分录),贷:银行存款。
老师,我们是间药房。厂家先把药放在店上铺货,我们不需要付货款,如果之后卖了隔一个月结算销售的金额,剩下没卖的还是不付款。甚至以后不想卖这个药了直接退给厂家。请问从开始铺货到最后把没卖的货退了,怎么做会计分录呢,谢谢
答: 同学你好,那您卖了的部分才开票结算的是吧,没有卖的您可以先做暂估入账,借库存商品贷应付账款-暂估供应商,实际销售以后,确认收入,和卖方开票结算,红冲暂估,再按发票入账
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
现在拉沙子,一年拉完付款,但现在他需要100000元,于是搭借条给他!会计分录该如何做!如果说一年以后结算钱为200000万,这个账该咋平?
答: 借;其他应收款 贷;银行存款100000元 借;应付账款 贷;其他应收款 100000元







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