公司有一部分商品报废,涉及到税改如何处理 问
是过期导致报废吗 答
老师,税务申报出现风险提示,可我填的对的了,继续申 问
你好,正在回复题目 答
老师我去年和今年的固定资产忘记折旧了,今年可以 问
同学,你好 是可以的 答
个体工商户小规模纳税人,开了专票,也开了普票,季度 问
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税 答
老师中午好!请问一下我公司2025年打算申请高新技 问
不能填 0,可放弃加计扣除。 A104000 期间费用明细表按实填研发费用。 A107012 研发费用加计扣除表填实际发生额,勾选不享受,加计金额填 0。 留存立项、辅助账、合同、工时记录等资料备查。 答

发放工资,借:应付职工薪酬 其他应收款-社会保险 贷:银行存款还是:借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款哪一个是对的?
答: 你好,第二个是正确的。
公司代扣代缴个人所得税是借:应付职工薪酬 其他应收款 贷:银行存款。还是 借:应付职工薪酬 其他应付款 贷:银行存款?工业的写的是其他应收。零售这个写其他应付
答: 借应付职工薪酬贷应交税费个税银行存款 借应交税费个税贷银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
6月工资已经全额计提借管理费用5000贷应付薪酬5000,某员工借支了一部分,分录是借:其他应收款 100贷:银行存款100,到了发6月工资时分录是借:应付职工薪酬5000贷:其他应收款100银行存款4900,是这样吗?
答: 你好,对的,是这么做的。
计提工资,借:管理费用 贷:应付职工薪酬 发放工资,借:应付职工薪酬 贷:银行存款,缴纳社保,借其他应收款-社保 贷:银行存款,对吗?那其他应收款如何平掉呢
老师:计提1月工资借:管理费用1000贷:应付职工薪酬1000发放工资就是借应付职工薪酬1000贷:其他应收款社保100 其他应收款个税10 其他应收款请假扣款50 银行存款840吗?
您好,我们是建筑劳务分包公司,农民工的工资由项目负责人跟公司签订了代收代发协议,我们把钱转给委托人,做账借其他应收款贷银行存款,借应付职工薪酬 贷其他应收款 对吗










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