交6月社保:借:管理费用--社保(单位) 其他应收款--6月社保(个人)贷:银行存款 计提6月工资:借:管理费用——工资 贷:应付职工薪酬——工资发6月工资: 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款--6月社保(个人) 其他应收款——7月社保 银行存款
阿真
于2018-07-24 17:14 发布 904次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-07-24 17:15
是的,你的分录是正确的了
相关问题讨论

是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49

借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38

你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48

发工资的时候才冲其他应收款,不能单独计提工资
2025-05-10 09:48:54

你好,用应付职工薪酬抵扣其他应收款
2020-06-07 13:16:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
阿真 追问
2018-07-24 17:26
袁老师 解答
2018-07-24 21:40