老师:计提1月工资借:管理费用1000 贷:应付职工薪酬1000 发放工资就是借应付职工薪酬1000 贷:其他应收款社保100 其他应收款个税10 其他应收款请假扣款50 银行存款840吗?

优雅的柚子
于2023-03-14 16:45 发布 218次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,对,公积金也要做,
2022-05-16 14:06:28
第二个分录就是发工资交社保分录 不做第三个了
2023-02-13 17:17:13
你发工资的时候扣除个人社保的
借应付职工薪酬13500
贷其他应收款社保
贷银行存款
2022-02-12 15:45:12
你好,第二个是正确的。
2022-01-21 09:46:20
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2022-10-05 15:35:29
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