送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2021-06-25 09:59

你好,
借 管理费用-福利费
 贷应付职工薪酬 
借 应付职工薪酬 
贷 银行存款

星星 追问

2021-06-25 10:04

已经先缴纳了,后报销的就记后面这笔就好了吧

紫藤老师 解答

2021-06-25 10:05

你好,对的,你的理解是正确的  

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相关问题讨论
你好, 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2021-06-25 09:59:57
你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
你好 要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
应该记入,管理费用-福利费
2019-06-06 09:35:52
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