而收到张美海交来的现金3万,作为筹建期的开业备用金,为什么贷方是其他应付款,而不用 管理费用——开办费,其他应付款核算企业应付、暂收其他单位或个人的款项啊
蔓荟
于2016-11-21 20:02 发布 1185次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-11-21 20:07
那如果企业将这3万元还给张美海,那分录这样写,可以吗?借:其他应付款 贷:银行存款
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你好; 你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的; 直接做其他应付款是什么情况
2022-03-31 15:40:52

你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-31 10:04:23

直接
借:管理费用-个人社保 负数
贷:应付职工薪酬-社保 负数
2021-12-10 16:40:42

你好,原分录做红字就可以,不跨年度的话,
2021-11-15 14:37:59

就是欠着人家的钱没有支付吗?如果只是办公费的话,购买办公用品。
2021-11-03 16:21:36
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吴月柳 解答
2016-11-21 20:04
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2016-11-21 20:10