送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2021-04-02 16:15

你好,是的,算应付职工薪酬核算范围

覃葵梅 追问

2021-04-02 16:17

做账不用过渡应付职工薪酬来体现

覃葵梅 追问

2021-04-02 16:22

借:周转材料,贷:银行存款,借:管理费用-福利费,贷:周转材料

覃葵梅 追问

2021-04-02 16:23

直接这样就可以了吧

佟老师 解答

2021-04-02 16:42

你好,你这个是什么意思

覃葵梅 追问

2021-04-02 16:44

分录直接这样就做可以了吧

佟老师 解答

2021-04-02 16:45

如果涉及应付职工薪酬就是要通过这个过渡的

覃葵梅 追问

2021-04-02 16:47

请问借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费,借:应付职工薪酬,贷:银行存款和前面的分录有什么不同

覃葵梅 追问

2021-04-02 16:48

你是说前面的分录还要通过应付职工薪酬在转一下?

佟老师 解答

2021-04-02 19:41

因为在汇算时要有应付职工薪酬这个表要归集数据

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相关问题讨论
你好,是的,算应付职工薪酬核算范围
2021-04-02 16:15:43
你好 要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
1,内帐可以不用计提 2,是的 3,也可以,但是需要保证数据准确无误
2016-07-20 10:31:22
给员工购买床 借:周转材料 贷:银行存款 领用时: 借:管理费用\福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:周转材料
2020-07-11 19:40:54
您好,根据您的描述,汇算清缴福利费的基数是单纯的工资(税收金额不是贷方发生额),不包含公司支付给员工的各种福利。
2020-06-04 14:22:03
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