老师,我在公司做的是内账,人员少3-5人,1是要不要计提应付职工薪酬,可不可以直接计管理费用-工资 。2是主材 和配件我都计入原材料了可以吗。3是前期建账的时间没有期初,后期补录可以吗。

恭默守静
于2016-07-20 10:30 发布 1101次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-07-20 10:39
因为没有期初余额,所以开始业务的时候,是老板转钱到基本户,分录是借银存,贷其他应付--老板,那另外一个老板垫付钱,是借原材料,贷其他应付--另一老板,后来用银行的钱还另一老板的钱了,是借其他应付款--另一老板,贷银存,这样对吧,那欠的还是第一老板的钱是以
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你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
你好
要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
1,内帐可以不用计提
2,是的
3,也可以,但是需要保证数据准确无误
2016-07-20 10:31:22
您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好,你们使用的是小企业准则吗?
2019-03-28 11:44:43
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邹老师 解答
2016-07-20 10:31
邹老师 解答
2016-07-20 11:42