送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-07-20 10:39

因为没有期初余额,所以开始业务的时候,是老板转钱到基本户,分录是借银存,贷其他应付--老板,那另外一个老板垫付钱,是借原材料,贷其他应付--另一老板,后来用银行的钱还另一老板的钱了,是借其他应付款--另一老板,贷银存,这样对吧,那欠的还是第一老板的钱是以

邹老师 解答

2016-07-20 10:31

1,内帐可以不用计提
2,是的
3,也可以,但是需要保证数据准确无误

邹老师 解答

2016-07-20 11:42

你好,分录是对的,没有期初余额,会导致你的余额是错误 的

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你好 要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
1,内帐可以不用计提 2,是的 3,也可以,但是需要保证数据准确无误
2016-07-20 10:31:22
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