老师请教一个问题,列如我们是A公司,卖给B公司,终端 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
继续教育每年都是专业课60学分,没上公需课报考中 问
那你得看一下你当地的报名要求,有些有继续教育年限规定。如果有的话,那就报不了名。 答
公司给员工租房,但是合同上是员工的名字签的,然后 问
那个可以享受租房扣除的 答
老师,我们缴的增值税和附加税怎么做分录,9月份的收 问
那么直接在10月补计提就行,以后月份改为当月计提 答
建筑公司履约保证金放到什么科目 问
您好,这个是属于合同履约成本或者其他应收款 答

老师,公司建设一个固定资产项目,假如计划投资1000万元,其中地方财政补助50%,单位自筹50%,财政部分前期先拔付30%,待验收后再拔付20%(验收前企业先垫付).按要求通过专项应付款核算。分录:<br>前期收到财政30%款时,1、借:银行300万,贷:专项应付300万。支付时,借:在建工程1000万,贷:银行1000万。后续冲减专项应付及收回垫付的财政款部分20%应如何分录?是不是要将专项转递延收益,如,借:专项300万,贷:递延收益300万,请老师列出具体分录过程
答: 你好,收到时候记入递延收益 借银行存款 贷递延收益 资产开始计提折旧的同时摊销递延收益,按照年限平均法 借递延收益 贷其他收益
本公司收到政府专项资金,收到时借银行存款,贷专项应付款,现在固定资产完工,在建工程全部转固定资产,这笔专项应付款应该怎么做账
答: 你好,款项是否全部使用完毕?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
国有企业,收到政府拨入的一笔专项资金,用于一项基础设施建设。拨入时,借:银行存款,贷:专项应付款。支出时,借:在建工程,贷:银行存款。竣工时,借:固定资产,货:在建工程。请问,工程竣工转固定资产后“专项应付款”科目,如何处理
答: 你好,工程竣工转固定资产后“专项应付款”科目,借专项应付款,贷资本公积







粤公网安备 44030502000945号



锋 追问
2021-03-24 09:56
冉老师 解答
2021-03-24 09:57