老师,24年的发票,实验费,计入生产成本,应该是研发费 问
可以的,这个生产成本没有结转吗?没有结转的话可以 答
老师,我看截止12月的利润表,旅游行业,成本率达85%,成 问
你好可以的,销售费用可以稍微多一些 答
老师,旅游行业,小规模,这个报表费用有点高,费用高是 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师你好,我的资产附表,期末数-期初数等于利润表净 问
不对,逻辑上 “资产附表期末 - 期初”≠“利润表净利润”(资产变动是所有权益 %2B 负债变动的合计,净利润只是所有者权益变动的一部分),且你的调账数拆分也有问题: 资产附表的 “期末 - 期初” 是资产总额变动,和净利润无直接等式关系(资产 = 负债 %2B 所有者权益,净利润仅影响所有者权益里的未分配利润); 若你是调 “未分配利润”,正确拆分应是:净利润 = 未分配利润变动 %2B 所得税(或相反),但你这里 26763.72%2B906.9=27670.62,数字上凑平了,但逻辑不对应资产附表的变动。 答
老师请教一下 我是内账会计 我们公司A是老板和 问
你们替B公司承担的,B公司做了收入的话,相当于是B公司欠A公司的 用应收账款不做你们的成本 答

老师,我有一项在建工程还没有挂完账,对方发票还没开全,但是已投入使用,我想预转固。怎么做分录?假如在建工程已挂账80万,预估竣工决算价值是100万。借:在建工程/暂估20万,贷:应付账款/暂估20万借:固定资产100万,贷:在建工程80万,在建工程/暂估20万。以后这20万开出发票时,该如何处理?
答: 红冲暂估的 然后再做 借在建工程 贷应付账款
老师您好,我有一个问题,就是我这边前期在建预转固了,分录:借:固定资产 贷:在建工程 应付账款(暂估)
答: 借应付账款、在建工程,贷固定资产 借应付账款贷在建工程, 借在建工程 应交税费、应交增值税进项, 贷应付账款, 借固定资产,贷在建工程
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们公司有一个临建的房屋。在建工程转固定资产怎么转啊,现在展厅已经交付使用,我可以直接转吗没有付完款的。直接入在建工程,应付账款吗
答: 您好!借固定资产 贷在建工程。 可以的。可以按你说的做







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