民办学校,给老师发的招生提成,以什么形式,又怎么做 问
工资 其他费用工资 答
各位老师,请问下这个资产负债表是否存在风险点,为 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,25年税务系统里的费用发票,目前也没有员工拿 问
你好 等26年报销再入账 答
公司注销,固定资产报废,怎么做账务处理呢?分录怎么 问
借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 答
老师,股东和法人合借了4万块钱.25年12.31忘记还款 问
你好,可以的,但是跨年了 答

老师,您好!我公司收到一电力公司开具的一张建筑服务*工程款的发票,是帮我工厂安装了变压器的,请问分录做,借:在建工程,贷:应付账款,然后结转:借:固定资产,贷:在建工程,这样对吗?然后下月开始,固定资产提折旧,对吗?
答: 你好 你的分录是正确的!
前年的工程款,发票已开完所有款项,但是我们还是分期付款。老师请问,这张发票应该入在建工程还是固定资产
答: 这张发票应该入固定资产的,就是已经开完了发票,就是固定资产的金额已经确定了。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我有一项在建工程还没有挂完账,对方发票还没开全,但是已投入使用,我想预转固。怎么做分录?假如在建工程已挂账80万,预估竣工决算价值是100万。借:在建工程/暂估20万,贷:应付账款/暂估20万借:固定资产100万,贷:在建工程80万,在建工程/暂估20万。以后这20万开出发票时,该如何处理?
答: 红冲暂估的 然后再做 借在建工程 贷应付账款
想请问下老师,在建工程转固定资产暂估怎么转呢,按合同总额吗?可是在建工程里面金额不是那么多呀,做应付账款-固定资产暂估-厂房这样吗?还是说不用做三级科目呀
老师,好几年以前预付的工程款建固定资产,现在固定资产早就使用了,发票开回来之后可以直接借:固定资产 贷:预付账款 吗?还是要先转在建工程,再转固定资产?
一个工程款 之前的会计 收到普通发票付款时 借:应付账款 贷:银行存款 ,在结转固定资产的时候 借:固定资产 贷:在建工程 ,这个工程款现在又一笔新付款 我是需要冲掉以前的应付账款吗
在建工程达到预定可使用状态,转固定资产,由于部分发票还未开回来,所以我暂估做的1.借:在建工程 贷:应付账款 2.借:固定资产 贷:在建工程 现在发票回来了并且付款,进项税怎么做









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kj_G1tszU9CWuw3 追问
2021-06-07 11:06
轶尘老师 解答
2021-06-07 11:19