请问老师一下,我这个单位需要新建办公楼,但是为了 问
本部增设其他应收款 - 项目部,项目部增设其他应付款 - 本部,用内部往来对账。 本部统一银行付款:本部挂往来,项目部记在建工程等科目。 月末核对往来余额,保证两边数据一致即可。 答
老师,请问从代帐公司收回公司自己做首先需要做什 问
您好,你是指怎么做交接,是吧 答
老师早上好,退税率为零报关单,当月做了出口应征税 问
你好,不能退税就需要申报内销的!不需要导入免抵退系统了 答
营业执照注销,需要先在网上怎么查询税务情况? 问
如果是企业注销的话,你得先去税务局做注销的手续才行 答
老师高新技术企业认定了有什么优惠政策呀 问
你好,高新认定=国家给你“降税+补贴+融资加分”,核心是所得税15%+研发加计100%+地方现金奖励 答


老师好 请问收到工程款发票记在建工程还是固定资产?
答: 你好,需要安装的在建工程
政府会计,财政授权支付和财政直接支付方式下,建造固定资产的具体的账务处理,从财政拨款下达--对外支付工程款---归集成本---在建工程转固定资产,还有就是,年终用不了的财政额度怎么弄,不够的怎么弄,账务处理。(1)每个涉及的分录,麻烦老师给解答下可以吗?(2)这个学堂里有对应的课程吗
答: 借,零余额账户用款额度 贷,财政拨款收入 借,资金结存 贷,财政拨款预算收入 借,在建工程 贷,零余额账户用款 借,事业支出 贷,资金结存 借,固定资产 贷,在建工程
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,之前有咨询过您就是收到房屋预收免征税发票,现在还不属于固定资产,又说不是在建工程,需要冲减同期开的应收工程款发票,这个要怎么做账?工程款发票正常挂应收了
答: 您好,这个的话,是可以直接冲应收的这个的









粤公网安备 44030502000945号


