林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

一个工程款 之前的会计 收到普通发票付款时 借:应付账款 贷:银行存款 ,在结转固定资产的时候 借:固定资产 贷:在建工程 ,这个工程款现在又一笔新付款 我是需要冲掉以前的应付账款吗
答: 你好,收到发票应当是计入在建工程核算,而不是通过应付账款借方核算的
8月25日签订合同购买一台机器。价款16000元,预付订金8000,次月付尾提货。 分录这样做可以吗?(1)签订合同预付订金时 借:在建工程 16000 贷 银行存款8000 应付账款8000 (2)次月付尾款时 借 应付账款 8000 贷 银行存款8000 (3)收到机器时 借 固定资产 16000 贷 在建工程 16000
答: 你好 预付订金的时候,有取得发票吗?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
帮理理吧。公司购买固定资产50w(含税)9月预付款3w 分录:借:预付账款3,贷:银行存款:3预付款5w 借:预付账款5,贷:银行存款 510月收到发票 10w,借:在建工程8.55 应交税费-应交增值税-进项税额1.45,贷:预付账款10月付款 20w, 借:预付账款 20. 银行存款20收到发票10w 借:在建工程8.55 应交税费-应交增值税-进项税额1.45,贷:预付账款10月结转固定资产 借:固定资产50 在建工程17.1 预付账款32.911月付款10w 借:预
答: 等一会儿,看一下了回复给你。在另一个页面处理









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欢喜的百褶裙 追问
2018-02-09 11:22
邹老师 解答
2018-02-09 11:22
欢喜的百褶裙 追问
2018-02-09 11:29
邹老师 解答
2018-02-09 11:31
欢喜的百褶裙 追问
2018-02-09 11:33
邹老师 解答
2018-02-09 11:34